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濮陽市糧食局2017年部門預算
發布時間:2017-2-15 10:51:31    點擊:5823次    [關閉本頁]

                                                 2017濮陽市糧食局部門預算


  

          目     錄

第一部  濮陽市糧食局概況

一、主要職能及部門機構設置

二、部門預算單位構成

第二部分  濮陽市糧食局2017年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表 

八、部門支出總表

第三部分   濮陽市糧食局2017年情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 第一部分    濮陽市糧食局概況

  一、部門機構設置、職能:

市糧食局機關共10個科室和濮陽市質量檢測中心和濮陽市軍糧供應中心兩個歸口預算單位。機關10個科室分別為:辦公室、人事科、財務科、調控科、政策法規科、監督檢查科、流通與科技發展科、監察室、直屬單位黨委、離退休干部工作科。糧食局主要職責是:


   (一)貫徹執行國家、省糧食流通和糧油儲備的法律、法規和方針政策,擬定糧食流通體制和地方糧油儲備管理體制改革方案并組織實施,推動國家糧食企業改革,研究提出現代糧食流通產業發展戰略建議。

(二)擬定全市糧食流通相關規范文件和政策并監督執行,會同有關部門研究提出全市糧食流通和地方糧油儲備中長期規劃的建議,負責市級地方糧油儲備系統建設。承擔糧油監測預警、應急責任,指導協調最低收購價糧食等政策性糧食購銷、全市軍糧供應和糧食產銷合作。負責市級應急體系建設,完善糧食應急保障制度。負責全市糧食系統國家安全工作。

(三)負責全市糧食流通監督檢查工作。監督檢查國家和省市糧食流通、糧油儲備有關法律、法規和政策的貫徹落實情況,制定全市糧食流通糧食庫存監督檢查制度并組織實施。對糧食收購、儲存環節的糧食質量安全和原糧衛生進行監督管理,組織糧食質量調查、品質測報、安全監測、質量會檢和糧食質量信息發布,組織指導對政策性糧食購銷活動和社會糧食流通進行監督檢查,組織指導對國家糧食流通統計制度執行情況監督檢查。

(四)承擔市級儲備糧油行政管理責任。會同有關部門擬訂市級儲備糧油規模、總體布局和收購、銷售計劃,提出動用市級儲備糧油建議。按照有關規定,審批市級儲備糧油輪換計劃并監督實施。

(五)負責糧食流通的行業管理,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。執行省糧食質量標準,提出糧食收購市場準入標準建議,負責全市糧油收購資格審核和核查以及全社會糧食流通統計工作。監督執行糧食儲存、運輸技術規范;開展糧食流通的對外合作與交流。

(六)擬訂全市主食產業化及糧油深加工發展規劃并組織實施,指導糧油加工行業管理和全市糧油質量、計量、標準工作,指導全市糧食系統產業化經營、多種經營、連鎖經營、主食廚房工程和行業安全生產工作,配合有關部門打擊糧油商品生產經營中的假冒偽劣行為。

(七)擬定全市糧食市場、物流體系建設與發展規劃并組織實施;編制全市糧油流通、倉儲、加工設施建設規劃,參與管理有關糧食流通設施市級投資項目。

 (八)指導全市糧食系統財務和內部審計工作,負責糧食局直屬事業單位財務和內部審計工作,監管市糧食局直屬事業單位的國有資產。

(九)承辦市政府交辦的其他事項。 

     二、部門預算單位購成

      從預算單位構成看,濮陽市糧食局部門預算包括:濮陽市糧食局及濮陽市糧油質量檢測中心、濮陽市軍糧供應中心的匯總預算。

 

    第二部分    濮陽市糧食局2017年部門預算表

    附件1-8

    預算表1-8表.xlsx

 

     第三部分    濮陽市糧食局2017年部門預算情況說明 

      一、關于濮陽市糧食局2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

濮陽市糧食局2017年財政撥款收支總預算389.21萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,包括社會保障和就業支出47.97萬元,糧油物資儲備支出341.24萬元。

二、關于濮陽市糧食局2017年一般公共預算當年撥款情況說明

    濮陽市糧食局2017年一般公共預算當年撥款389.21萬元,比2016年執行數少10.09萬元,主要是2017年退休人員的工資不再由財政撥款。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出47.97萬元,占12.32%;糧油物資儲備支出341.24萬元,占87.68%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年的預算數47.97萬元,比2016年執行數減少65.5萬元,下降57.75%。原因是2017年退休人員的工資不再由財政撥款。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2017年的預算數為0萬元,比2016年執行數減少18萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)2017年的預算數為0萬元,比2016年執行數減少10.58萬元。

4.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)2017年的預算數為0萬元,比2016年執行數減少17.52萬元。

5. 農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)2017年的預算數為0萬元,比2016年執行數減少10萬元。

6.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項)2017年的預算數為285.13萬元,比2016年執行數減少2.85萬元,下降0.84%

7. 糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項)2017年的預算數為23萬元,比2016年執行數增加0.86萬元,增長3.88%

8. 糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)糧食財務掛賬利息補貼(項)2017年的預算數為25萬元,比2016年執行數增加3.92萬元,增長18.6%

9. 糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)事業運行(項)2017年的預算數為8.11萬元,與2016年執行數持平。

 10機關運行經費為41.94萬元,比上年增加了20.34萬元,比上年增長了94%。機關運行經費增長原因:2017年預算增加了公務交通補貼。
內設7個科室和濮陽市質量檢測中心和濮陽市軍糧供應中心兩個歸口。主要職責是:

三、關于濮陽市糧食局2017年一般公共預算基本支出情況說明

濮陽市糧食局2017年一般公共預算基本支出341.21萬元,其中:

人員經費299.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、資金、績效工資、離休費、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費41.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

四、關于濮陽市糧食局2017年“三公”經費情況說明

濮陽市糧食局2017年“三公”經費預算數為15.66萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費12.13萬元,公務接待費3.53萬元。,2017年“三公”公費預算比2016年的預算數減少1.71萬元,主要原因:糧食局對2017年公務用車運行維護費及公務接待費進行了統一壓減。

五、關于濮陽市糧食局2017年政府性基金預算支出情況的說明

濮陽市糧食局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、政府采購安排情況說明

濮陽市糧食局2017年未安排政府采購。


七、關于濮陽市糧食局2017年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,財政部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入主要是一般公共預算撥款收入;支出包括社會保障和就業支出、糧油物資儲備支出。濮陽市糧食局2017年收支總預算389.21萬元。其中:工資福利支出243.19萬元 ,商品服務支出41.94萬元。

八、關于濮陽市糧食局2017年收入預算情況說明

濮陽市糧食局2017年收入預算389.21萬元;主要是一般公共預算撥款收入389.21萬元,占100%

九、關于濮陽市糧食局2017年支出預算情況說明

濮陽市糧食局2017年支出預算389.21萬元,其中:基本支出為341.21萬元,占87.67%;項目支出48萬元,占12.33%.

十、其他重要事項的情況說明

(一)國有資產占有使用情況

截至2016930日,濮陽市糧食局共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值20萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)績效目標設置情況

2017年濮陽市糧食局績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款48萬元。

 

      第四部分  名詞解釋

       (一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      (二)其他收入:把除“一般公共預算撥款收入、事業收入、等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

      (三)上年結轉:指以前年度未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 (四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指為離退休人員提供管理服務的離退休干部的支出

(五)糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項):用于保障機構正常進行,開展日常工作的基本支出。

(六)糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關開展糧食流通管理的專門性管理工作的項目支出。

()基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。



 


 

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